BASE LEGAL
La Ley Núm. 15 de
28 de febrero de 2017, según enmendada, crea la Oficina del Inspector
General de Puerto Rico. Tiene como función declarar la política pública
sobre la integridad y eficiencia gubernamental; disponer su propósito,
organización, funciones y facultades; autorizar la transferencia de las
oficinas de auditorías internas de la Rama Ejecutiva y las corporaciones
públicas.
MISIÓN
Establecer un sistema
integrado y coordinado de auditorías, estudios y evaluaciones preventivas
en los organismos gubernamentales con miras a erradicar la redundancia y
burocracia en la gestión pública, así como para optimizar el uso de los
recursos y evitar el uso indebido de los mismos. De la misma manera, para
eliminar la actividad corruptiva, así como para identificar aquellos
funcionarios que no sepan manejar los recursos públicos de manera adecuada
y que estén en busca de lucro personal.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
PRESUPUESTO APROBADO
PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta
de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta
de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").
La Oficina del
Inspector General es una entidad de nueva creación la cual tendrá que
intervenir con las entidades gubernamentales, de forma preventiva, para
fomentar una sana administración.
RESUMEN DE LOS
RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Integridad y Eficiencia
Gubernamental |
0 |
0 |
0 |
5,155 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
5,155 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Integridad y Eficiencia
Gubernamental |
0 |
0 |
0 |
150 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
150 |
|
Total,
Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
5,305 |
|
Total,
Programa |
0 |
0 |
0 |
5,305 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
5,155 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
5,155 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
150 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
150 |
Total,
Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
5,305 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
0 |
1,970 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
65 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
653 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
215 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
0 |
58 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
840 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
324 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
30 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
5,155 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
150 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
150 |
Total,
Concepto |
0 |
0 |
0 |
5,305 |
PROGRAMA
DE SERVICIO DIRECTO
Integridad y Eficiencia
Gubernamental
Descripción del
Programa
Elabora el Plan
Estratégico Anual de Auditorías, Evaluaciones e Investigaciones, el cual
someterá a la aprobación del Comité del Gobernador para la Integridad y
Eficiencia Gubernamental.
Clientela
Entidades
gubernamentales, municipios y entidades sin fines de lucro que reciben
fondos.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
5,155 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
5,155 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
150 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
150 |
Total,
Origen de Recursos |
0 |
0 |
0 |
5,305 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
0 |
0 |
1,970 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
65 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
0 |
653 |
Gastos de Transportación |
0 |
0 |
0 |
215 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
0 |
1,000 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
0 |
0 |
58 |
Compra de Equipo |
0 |
0 |
0 |
840 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
0 |
324 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
0 |
30 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
0 |
0 |
0 |
5,155 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
150 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
0 |
150 |
Total,
Concepto |
0 |
0 |
0 |
5,305 |
|
|